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內部審計整改回頭看暨第二季度收入調度會議召開

2022-06-13
供稿:計財部

      202269日至10日,公司內部審計整改回頭看暨第二季度收入調度會議召開。為增加會議的針對性,分部室召開,10個生產經營單位和3個職能部門分別參會。

      財務總監李強從合同管理、采購及出入管理、財務報銷、涉稅事項、發票開具事項、車輛管理、銷售凈利率等方面對內審發現的問題進行剖析講解,并結合具體案例對各部室整改情況進行點評。李強總監通報了各部室第二季度的收入完成情況,并對完成任務較好的設計一分公司、設計二分公司等單位進行表揚,公司當前正處于創業的初期,大家都需負重前行。

      工會主席、監事長張斌主持會議,張斌監事長肯定了各部室內部審計整改情況,他指出“內部審計是現代化企業管理的重要環節,有利于促進公司制度化、規范化運營,整改務必按時間節點完成?!贬槍Φ诙径阮A算完成情況,他指出“截至目前第二季度任務完成率為63.68%,距離預算目標還有差距較大,各部室要加強應收賬款的清欠催收,確保完成既定的預算目標?!睆埍蟊O事長對完成預算任務提出明確要求,“沒有完不成的任務,只有完不成任務的人,勘測分公司要以身作則,自6月起停發崗位工資、績效工資”,希望大家真正做到“一家人,一條心,一個目標向前沖”。

      會上,各部室負責人紛紛表示,內部審計幫助大家發現問題,及時整改,規避風險,嚴格落實公司規章制度,不斷努力,確保完成第二季度預算任務。

 

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